SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1120002
Data de emissão 20/11/2020
Valor 2.698,54
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***974703**
Dados do Credor
Nome do Credor AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
CPF/CNPJ ***159570002**
Endereço ROD BR-343, 0, , CEP:64280000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa LEVA SAUDE
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
02/12/2020 9 2.698,54 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
02/12/2020 2.698,54