SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1017003
Data de emissão 17/10/2022
Valor 3.680,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***144553**
Dados do Credor
Nome do Credor LUAN KELVIN MARQUES DA SILVA ROSA
CPF/CNPJ ***997473**
Endereço CONJ JOSE FRANCISCO BONA, 13, FRIPISA, CEP:64283000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OTIMIZACAO E EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE COQUETEL EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR, NESTE MUNICIPIO.
Documentos
Descrição Arquivo
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
17/10/2022 9 3.680,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/10/2022 3.680,00